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Dati sui pagamenti 2025

Sotto-sezione di 1 livello Pagamenti dell'amministrazione

Sotto-sezioni di 2 livello: Dati sui pagamenti anno 2025

Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.


NUMERODATACREDITOREDESCRIZIONEIMPORTOASSOCIATO A FATTURA
124/01/2025INTESA SAN PAOLO SPA Rimborso bolli anno 20248.00
207/02/2025MEDIASOFT s.n.c di Scarabelli A. & C.Rinnovo abbonamento per accesso ai servizi on-line - Ordine n. 1 Prot. n.96 del 10/01/2025180.00225/2025-3
307/02/2025POSTE ITALIANE SPA Spese postali mese di Novembre 2024 - Conto di credito 30091261-00189.861025007831
420/02/2025POSTE ITALIANE SPA Spese postali mese di Dicembre 2024 - Conto di credito 30091261-00174.841025032307
503/03/2025ERGONET SRLRinnovo del servizio hosting web dominio icverdellino.it - Ordine n. 3 prot. n.1148 del 18/02/2542.0055E
603/03/2025BREVI FRANCESCO S.R.L.Incarico Prot. n. 483 del 24/01/2025 per servizio di trasporto alunni per visita istruzione del 21/02/2025 a Bergamo GEWISS STADIUM Alunni scuola secondaria 740.002/A
703/03/2025GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.Rinnovo del canone annuale Segreteria Digitale - Ordine n. 4 Prot.n. 1150 del 18/02/20251657.503837/FVISE
804/03/2025PC CENTER BERGAMO SRLCanone annuale AXIOS Diamond per Istituti Comprensivi - Ordine n. 5 - Prot.n.1151 del 18/02/20252650.00107/2025 FPA
906/03/2025POSTE ITALIANE SPA Spese postali mese di Gennaio 2025 - Conto di credito 30091261-00157.131025057891
1007/03/2025ISTITUTO COMPRENSIVO "DON MILANI" DI VERDELLOn. 17 Quote alunni classi terze scuola secondaria di primo grado per Esame Certificazione linguistica Trinity - Liv. B1.1 grade 5 1173.00
1110/03/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura ditta MEDIASOFT per rinnovo abbonamento accesso ai servizi on-line - Ordine n. 1 Prot. n.96 del 10/01/202539.60225/2025-3
1212/03/2025ASSOCIAZIONE RETE S:O.SQUOTA ADESIONE RETE S.O.S. ANNO 2025 - BGIC88600L I.C. VERDELLINO200.00
1313/03/2025GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.Rinnovo abbonamento Manuale Bergantini: La contabilità di segreteria - Anno 2025 - Ordine n. 9 Prot.n.1553 del 3/3/2025220.005013/FVISE
1420/03/2025FONDAZIONE BRESCIA MUSEIIngressi per visita museo S.Giulia del 18 marzo 2025 per biglietti da emettere - prenotazione P5780 - Alunni scuola primaria di Verdellino classi quinte Prot.n. 1109 del 17/02/2025385.00228/00
1524/03/2025BREVI FRANCESCO S.R.L.Incarico Prot. n. 1108 del 17/02/2025 servizio trasporto alunni Scuola primaria di Verdellino per visita istruzione del 18/03/2025 a BRESCIA MUSEO SANTA GIULIA650.007/A
1624/03/2025FLOWPAY S.R.L.Restituzione /PU R/LGPE-RIVERSAMENTO/TXT/O/URl/2024-1 2-06ABl36925-xAumgZn5Si 8,50€ eseguito da ordinante FLOWPAY S.R.L. SERVIZIO PAGOPA (Sospeso 491 del 6/12/2024 euro 8,50 Reversale n. 67 )8.50


 

NUMERODATACREDITOREDESCRIZIONEIMPORTOASSOCIATO A FATTURA
1703/04/2025MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE M.A. PROLO Saldo Fatt. n.664/SM del 24/03/2025 Biglietti ingresso Museo del Cinema a Torino 27/03/2025 per gli alunni classi TERZE Scuola Secondaria I grado Verdellino Prot.1658/2025256.00664/SM
1803/04/2025REAR SOCIETA' COOPERATIVA Saldo Fatt. n.900/RC del 25/03/2025 Attività didattiche al Museo del Cinema a Torino 27/03/2025 per gli alunni classi TERZE Scuola Secondaria I grado Verdellino Prot.1658/2025256.00900/RC
1903/04/2025ELETTROIMPIANTI MED S.A.S.SALDO FATT. N. 27 DEL 23/04/2025- PNRR -AVVISO M4C1I3.2-2022 -961 Piano Scuola 4.0 - Azione 1 CUP: F24D22002880006 CIG 9981770130 3669.7127
2003/04/2025STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALESaldo Fatt. n.418/PA del 31/03/2025 Corso per la sicurezza (RLS)a.s.2024/2025 - Ordine n. 8 Prot.n.1543 del 3/3/2025150.00418/PA
2103/04/2025STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALESaldo Fatt. n.373/PA del 31/03/2025 Corsi per la sicurezza (A.S.P.P.+ADDETTI ANTINCENDIO) a.s.2024/2025 - Ordine n. 8 Prot.n.1543 del 3/3/20251270.00373/PA
2203/04/2025SALVETTI BUS SRLSaldo Fatt. n.23/PA del 31/03/2025 Incarico Prot. n. 1289 del 20/02/2025 servizio trasporto alunni Scuola secondaria di Verdellino per visita istruzione del 27/03/2025 a TORINO (TO) MUSEO del CINEMA1800.0023PA
2303/04/2025TOP FIRE SRL Saldo Fatt. n.302 del 31/03/2025 Corso antincendio di tipo 2-for per addetti antincendio in attività di livello II - Ordine n. 10 Prot. n.2126/2025 del 26/03/2025541.00302
2403/04/2025ASABERGBGIC88600L I.C. VERDELLINO Rinnovo adesione Associazione Scuole Autonome di Bergamo ASABERG - Anno 2025 50.00
2504/04/2025FONDAZIONE DONIZETTISaldo fatt. n.109/01 del 02/04/2025 Attività didattiche visita istruzione del 27/03/2025 Bergamo Casa natale Donizetti spettacolo: Ti presento Gaetano Classe 3A Primaria Verdellino Prot.n.1329 del 21/2/2025100.00109/01
2607/04/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione Fattura n. 55E del 18/02/2025 ditta ERGONET SRL per rinnovo del servizio hosting web dominio icverdellino.it - Ordine n. 3 prot. n.1148 del 18/02/259.2455E
2707/04/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione Fattura n.2/A del 03/03/2025 ditta BREVI AUTOTRASPORTI per Incarico Prot. n. 483 del 24/01/2025 per servizio di trasporto alunni per visita istruzione del 21/02/2025 a Bergamo GEWISS STADIUM Alunni scuola secondaria 74.002/A
2807/04/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione Fattura 3837/FVISE del 24/02/2024 ditta GRUPPO SPAGGIARI per rinnovo del canone annuale Segreteria Digitale - Ordine n. 4 Prot.n. 1150 del 18/02/2025364.653837/FVISE
2907/04/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione Fattura n.107/2025 del 28/02/2025 ditta PC CENTER per canone annuale AXIOS Diamond per Istituti Comprensivi - Ordine n. 5 - Prot.n.1151 del 18/02/2025583.00107/2025 FPA
3007/04/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n.7/A del 19/03/2025 ditta BREVI Francesco per Incarico Prot. n. 1108 del 17/02/2025 servizio trasporto alunni Scuola primaria di Verdellino per visita istruzione del 18/03/2025 a BRESCIA MUSEO SANTA GIULIA65.007/A
3108/04/2025POSTE ITALIANE SPA Spese postali mese di febbraio 2025- Conto di credito 30091261-00198.671025083904
3214/04/2025ARETÈ COOPERATIVA SOCIALESaldo Fatt. n. 4 PIA del 10/04/2025 ARETE' Coop Sociale - acquisto materiale per progetto orto didattico: 400 ortaggio in foglia 14 terriccio bio (sacco da 70 litri) - Ordine n. 6 Prot.1540 del 3/3/2025140.004 PIA
3318/04/2025COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCOPagamento (PagoPA) Codice Avviso: 0010 0000 1711 2380 48 CODICE CBILL: CDINQ CODICE IUL: 000001711238048 - n.3 Esami di idoneità tecnica servizi antincendio del 07/05/2025 Docenti/ATA(Invernizzi Paola-Lo Buglio Giuseppe-Pecora Gloria)174.00
3415/04/2025ERARIO Dello StatoIVA su SALDO FATT. N. 27 DEL 24/03/2025 - Piccoli interventi edilizi "Dotazioni digitali" Progetto "Melting Space" PNRR 4.0 AZIONE 1 NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI -AVVISO M4C1I3.2-2022-961 (Elettroimpianti MED)807.3427
3515/04/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione Fattura n.23PA del 31/03/2025 ditta SALVETTI SRL Incarico Prot. n. 1289 del 20/02/2025 servizio trasporto alunni Scuola secondaria di Verdellino per visita istruzione del 27/03/2025 a TORINO (TO) MUSEO del CINEMA180.0023PA
3615/04/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n.4 PIA del 08/04/2025 ARETE' COOPERATIVA SOCIALE per acquisto materiale per progetto orto didattico: 400 ortaggio in foglia 14 terriccio bio (sacco da 70 litri) - Ordine n. 6 Prot.1540 del 3/3/20259.974 PIA
3715/04/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n.302 del 28/03/2025 ditta TOP FIRE SRL per Corso antincendio di tipo 2-for per addetti antincendio in attività di livello II - Ordine n. 10 Prot. n.2126/2025 del 26/03/2025119.02302
3822/04/2025ASSOCIAZIONE DIDATTICA NATURALISTICA DEL MUSEO DI SCIENZE NATURALISaldo Fatt. 26_25 del 17/04/2025 Museo delle scienze Bergamo Attività didattiche visita istruzione del 09/04/2025: laboratorio Datemi un dente: vi dirò la dieta di dino - Classe Terza A Primaria di Verdellino - Prot.n.1743 dell'8/3/202585.00FATTPA 26_25
3924/04/2025INTESA SAN PAOLO SPA Pagamento bolli banca per PagoPA Vigili del Fuoco1.30
4002/05/2025BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLSaldo Fatt. n. V3-110055 del 22/04/2025 Borgione Acquisto arredi e accessori per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 12/2025 - Prot. 2412 del 08/04/20252694.27V3-11005
4102/05/2025STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALESaldo Fatt. n. 510/PA del 30/04/2025 Corbellini Corsi per la sicurezza a.s.2024/2025 - Ordine n. 8 Prot.n.1543 del 3/3/2025585.00510/PA
4202/05/2025FERRISE VINCENZOApertura Fondo Minute Spese200.00
4308/05/2025MATER LINGUA SRLSaldo fatt. n. 1142 del 06/05/2025 Mater Lingua Srl Attività didattiche visita di istruzione a Treviglio Teatro TNT: Lezione interattiva Classi Terze scuola secondaria dell'8/5/2025 - Prot.n. 2625 del 15/04/2025700.001142
4408/05/2025FONDAZIONE EMILIA BOSISSaldo fatt. n. 65/E del 30/04/2025 Fondazione Emilia Bosis Percorso didattico e attività ludico educative Visita istruzione del 11/04/2025 CL. 2ª A-B-C Scuola Primaria di Zingonia n.56 alunni paganti - Prot.n.1983/2025 del 19/03/2025550.8265/E
4513/05/2025EREDI DI BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.S.N.CSaldo fatt. n.V1 672/25 del 08/06/2025 BERETTA GIUSEPPE DI CARLO E C.S.N.C Materiale di pulizia per i cinque plessi - Ordine n. 16 - Prot. 2700 del 22/04/20256538.80V1 672/25
4613/05/2025ALLINEA-MENTI DI GRITTI MARCOSaldo fatt. n.6 del 12/05/2025 GRITTI Contratto di prestazione d'opera per l'attuazione del progetto Pet Therapy - a.s. 2024/2025 - Prot.n.1159 del 18/02/20251200.006
4713/05/2025BREVI FRANCESCO S.R.L.Saldo fatt. 25/A del 12/05/2025 BREVI Trasporto alunni classi prime e scuola PIL Primaria Zingonia per visita istruzione del 09/05/2025 a Boltiere Cascina Rossi - Prot.n.2623 del 15/04/2025800.0025/A
4813/05/2025COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICOSaldo fatt. 679/04 del 30/04/2025 Consegna parziale BERETTA ENRICO Acquisto arredi e accessori: materassini per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 13/2025 - Prot.n.2413 del 08/04/2025306.00679/04
4913/05/2025POSTE ITALIANE SPA Saldo fatt. n. 1025111573 del 07/05/2025 POSTE ITALIANE Spese postali mese di Marzo 2025- Conto di credito 30091261-001 9.061025111573
5013/05/2025SUTERA FRANCESCOCompenso netto incarico per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture relative al progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2024399.24
5120/05/2025SALVETTI BUS SRLSaldo fatt. n. 52PA del 12/05/2025 Salvetti BUS srl Servizio trasporto alunni Infanzia Zingonia SERIATE Spazio Circo 7/5/2025 - Prot.n.1648 del 5/3/2025 1200.0052PA
5220/05/2025A.S.D. SPAZIO CIRCOSaldo fatt. n. 144 del 16/05/2025 Spazio Circo Biglietto di ingresso e attività Spazio Circo Seriate visita istruzione 7/5/2025 Infanzia Zingonia1065.00144
5320/05/2025ERGONET SRLSaldo fatt.n. 150E del 15/05/2025 ERGONET Rinnovo servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it - Ordine n. 20 - Prot.n.3131 del 15/05/202579.20150E
5420/05/2025MOTONAVI ANDES NEGRINI SOC.COOP.Saldo fatt. 227E del 07/05/2025 Andes Navi Biglietto di navigazione e guida al museo Egizio - Visita istruzione a Mantova classi quarte Primaria Zingonia 7/5/2025 - Prot.n. 1774 del 10/03/2025 776.00227E
5526/05/2025CROCE BIANCA MILANO (SEZ. DI CISERANO)Saldo Nota n. 2025037/17 del 26/05/2025 Servizio sanitario con ambulanza per la "Giornata Dello Sport corsa Contro La Fame" 200.00
5626/05/2025FONDAZIONE EMILIA BOSISSaldo fattura n. 66/E del 19/05/2025 Percorso didattico e attività ludico educative Visita d'istruzione del 15/05/2025 CL. 1ª A Scuola Primaria di Verdellino270.4966/E
5726/05/2025PC CENTER BERGAMO SRLSaldo fattura n. 292/2025 PA del 20/05/2025 Corso di formazione gestionale AXIOS per il personale di segreteria - Trattativa diretta MEPA 8328352 prot. n. 359 del 20/01/20251400.00292/2025 FPA
5826/05/2025ARETÈ COOPERATIVA SOCIALESaldo fattura n.17/PIA del 20/05/2025 Acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 459891.8317 PIA
5926/05/2025POLISPORTIVA BREMBATE SOPRA - ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICASaldo fattura 242 del 23/05/2025 La Torre del Sole Attività didattiche visita di istruzione Classi quinte primaria Zingonia a Brembate Sopra Torre del Sole del 22/05/2025 - Prot.n.2922 del 6/5/2022713.11242
6026/05/2025BREVI FRANCESCO S.R.L.Saldo fattura n.31/A del 26/05/2025 Trasporto alunni classi quinte scuola Primaria Zingonia per visita istruzione del 22/05/2025 a Brembate Sopra - Torre del Sole - Prot.n.2728 del 24/04/20251000.0031/A
6126/05/2025EDUCO SCARLSaldo fattura n.380 del 15/05/2025 (n.2 corsi da 20 ore) Trattativa diretta n. 4913150 per n.5 Corsi di Formazione per docenti finalizzati all'acquisizione di certificazioni linguistiche di livello B1 e B2 e CLIL PNRR 65/2023 4880.00380
6230/05/2025TOP FIRE SRL Saldo fattura n. 554 del 27/05/2025 TOP FIRE srl Noleggio delle attrezzature per esame idoneità tecnica antincendio - Ordine n. 14 - Prot.n.2688 del 22/04/2025246.00554
6330/05/2025MORETTI BUS SERVICE SASSaldo fattura n.230 del 27/05/2025 MORETTI BUS Servizio trasporto alunni Primaria Zingonia Classi Quarte Mantova 7/5/2025 - Prot.n.1618 del 5/3/20251080.00230
6430/05/2025TSA SRL Saldo fattura n. 67/PA del 27/05/2025 TSA srl Acquisto di prodotti per l'attuazione del progetto PN 21/27 Insieme per il benessere sociale - Ordine n. 15 - Prot. n. 2689 del 22/04/20251054.0067/PA
6530/05/2025INPDAP FONDO PENSIONIC.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso incarico per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture relative al progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2025188.33
6630/05/2025INPDAP FONDO CREDITOC.F. 93024440161 FONDO CREDITO su liquidazione compenso incarico per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture relative al progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2025 2.00
6730/05/2025ERARIO Dello StatoC.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso incarico per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture relative al progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2025 119.26
6830/05/2025REGIONE LOMBARDIAC.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso incarico per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture relative al progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2025 48.51
6930/05/2025INPS Contributo DisoccupazioneC.F. 93024440161 Contributo INPS 1,61% disoccupazione su Euro 571,00 - liquidazione compenso per lo svolgimento attività di Verificatore conformità forniture progetto Melting Space M4C1I3.2-2022-961-P-13647- Prot.n.1549 del 14/3/2025 9.00
7003/06/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura 67/PA del 27/05/2025 ditta TSA SRL per acquisto di prodotti per l'attuazione del progetto PN 21/27 Insieme per il benessere sociale - Ordine n. 15 - Prot. n. 2689 del 22/04/2025231.8867/PA
7103/06/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n.230 del 27/05/2025 ditta MORETTI BUS SERVICE SAS per Servizio trasporto alunni Primaria Zingonia Classi Quarte Mantova 7/5/2025 - Prot.n.1618 del 5/3/2025100.00230
7203/06/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n. 554 del 27/05/2025 ditta TOP FIRE SRL per noleggio delle attrezzature per esame idoneità tecnica antincendio - Ordine n. 14 - Prot.n.2688 del 22/04/202554.12554
7303/06/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n.31/a del 26/05/2025 ditta BREVI per Trasporto alunni classi quinte scuola Primaria Zingonia per visita istruzione del 22/05/2025 a Brembate Sopra - Torre del Sole - Prot.n.2728 del 24/04/2025100.0031/A
7403/06/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n.242 del 23/05/2025 POLISPORTIVA Brembate Sopra per ttività didattiche visita di istruzione Classi quinte primaria Zingonia a Brembate Sopra Torre del Sole del 22/05/2025 - Prot.n.2922 del 6/5/2022156.88242
7503/06/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n.17 PIA del 20/05/2025 ARETE' COOPERATIVA SOCIALE per acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 45988.8917 PIA
7603/06/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura 292/2025 FPA del 20/05/2025 ditta PC CENTER per Corso di formazione gestionale AXIOS per il personale di segreteria - Trattativa diretta MEPA 8328352 prot. n. 359 del 20/01/2025308.00292/2025 FPA
7703/06/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n.66/E del 19/05/2025 Fondazione Bosis per Percorso didattico e attività ludico educative Visita d'istruzione del 15/05/2025 CL. 1ª A Scuola Primaria di Verdellino59.5166/E
7803/06/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n. V3-11005 del 22/04/2025 ditta BORGIONE per Acquisto arredi e accessori per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 12/2025 - Prot. 2412 del 08/04/2025592.74V3-11005
7903/06/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n. 65/E del 30/04/2025 FONDAZIONE E. BOSIS Percorso didattico e attività ludico educative Visita istruzione del 11/04/2025 CL. 2ª A-B-C Scuola Primaria di Zingonia n.56 alunni paganti - Prot.n.1983/2025 del 19/03/2025121.1865/E
8003/06/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura ditta n.V1 672/25 del 09/05/2025 EREDI DI BERETTA per acquisto materiale di pulizia per i cinque plessi - Ordine n. 16 - Prot. 2700 del 22/04/20251399.02V1 672/25
8103/06/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n.25/A del 12/05/2025 ditta BREVI Autotrasporti per Trasporto alunni classi prime e scuola PIL Primaria Zingonia per visita istruzione del 09/05/2025 a Boltiere Cascina Rossi - Prot.n.2623 del 15/04/202580.0025/A
8203/06/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura 679/04 del 30/04/2025 ditta COMMERCIALE UFFICIO per Acquisto arredi e accessori: materassini per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 13/2025 - Prot.n.2413 del 08/04/202567.32679/04
8303/06/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n, ditta SALVETTI BUS per Servizio trasporto alunni Infanzia Zingonia SERIATE Spazio Circo 7/5/2025 - Prot.n.1648 del 5/3/2025 120.0052PA
8403/06/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n. 150E del 15/05/2025 ditta ERGONET SRL per rinnovo servizio hosting web dominio "icverdellino.edu.it - Ordine n. 20 - Prot.n.3131 del 15/05/2025 17.42150E
8509/06/2025F.D. DI DONADONI FEDERICOSaldo fattura n. 2/PA del 30/05/2025 Acquisto materiale per la realizzazione del progetto: pannelli, volantini e adesivi con logo - Ordine n. 11/2025 - Prot.n.2404 del 08/04/2025481.002/PA
8609/06/2025COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICOSaldo Fattura n. 849/04 del 31/05/2025 Acquisto arredi e accessori: materassini per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 13/2025 - Prot.n.2413 del 08/04/2025358.00849/04
8709/06/2025COMMERCIALE UFFICIO DI BERETTA ENRICOSaldo Fattura n. 850/04 del 31/05/2025 Materiale didattico di consumo per la realizzazione del progetto "Insieme per il benessere sociale" - Zingonia 60 - Ordine n. 21 - Prot.n.3132 del 15/05/2025637.16850/04
8810/06/2025POWERMEDIA SRLSaldo fattura n. 176/PA del 26/05/2025 Acquisto n. 1 Lavatrice BEKO WUX81232WI/IT 8 KG - 1200 giri - Plesso Infanzia di Verdellino - Ordine n. 22 Prot.n.3174 del 16/05/2025304.71176/PA
8910/06/2025FONDAZIONE EMILIA BOSISSaldo fattura n. 81/E del 06/06/2025 Percorso didattico e attività ludico educative Visita istruzione del 29/05/2025 CL. 3ª A-B-C Scuola Primaria di Zingonia - Prot.n.3264/2025 del 21/05/2025264.7581/E
9030/06/2025LIBRERIA FANTASIA DI LAURA TOGNISaldo fattura n. 18/FE/25 del 14/06/2025 Acquisto libri per la scuola dell'infanzia di Verdellino - ordine n. 23 Prot.n.3215 del 20/05/2025190.7018-FE/25
9130/06/2025EDIZIONI Centro Studi ERICKSON Saldo fattura n. 0/902 del 13/06/2025 Attivazione consulenza didattica tramite videoconferenza - 3 ore complessive - Ordine n. 25 Prot.n.3646 del 06/06/2025300.000/902
9230/06/2025FEST ITALIA SERVIZI INTEGRATI SASSaldo fattura n. 129 del 19/06/2025 Corso aggiornamento per l'insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare in età adulta e pediatrica con l'uso del defibrillatore -ordine n. 23 Prot.n.3214 del 20/05/2025250.00129


 

NUMERODATACREDITOREDESCRIZIONEIMPORTOASSOCIATO A FATTURA
9302/07/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura 176/PA del 26/05/2025 ditta POWERMEDIA SRL per Acquisto n. 1 Lavatrice BEKO WUX81232WI/IT 8 KG - 1200 giri - Plesso Infanzia di Verdellino - Ordine n. 22 Prot.n.3174 del 16/05/202567.04176/PA
9402/07/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n. 2/PA del 30/05/2025 ditta F.D. di Donadoni Federico per Acquisto materiale per la realizzazione del progetto: pannelli, volantini e adesivi con logo - Ordine n. 11/2025 - Prot.n.2404 del 08/04/2025105.822/PA
9502/07/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n. 849/04 del 31/05/2025 ditta COMMERCIALE UFFICIO per Acquisto arredi e accessori: materassini per locali scuola P.I.L. - Ordine n. 13/2025 - Prot.n.2413 del 08/04/202578.76849/04
9602/07/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n.850/04 del 31/05/2025 ditta COMMERCIALE UFFICIO per acquisto materiale didattico di consumo per la realizzazione del progetto "Insieme per il benessere sociale" - Zingonia 60 - Ordine n. 21 - Prot.n.3132 del 15/05/2025140.18850/04
9702/07/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n.81/E del 06/06/2025 Fondazione E. Bosis per Percorso didattico e attività ludico educative Visita istruzione del 29/05/2025 CL. 3ª A-B-C Scuola Primaria di Zingonia - Prot.n.3264/2025 del 21/05/202558.2581/E
9802/07/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n.0/902 del 13/06/2025 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON per Attivazione consulenza didattica tramite videoconferenza - 3 ore complessive - Ordine n. 25 Prot.n.3646 del 06/06/202566.000/902
9910/07/2025AMORELLI ROSALBACompenso netto per Incarico TUTOR : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.871/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006537.71
10010/07/2025FORASTIERE MARIACompenso netto per Incarico TUTOR : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.849/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006358.47
10110/07/2025FORASTIERE MARIACompenso netto per Incarico DOCENTE : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.832/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D230023100061249.37
10210/07/2025GALBIATI LAURACompenso netto per Incarico DOCENTE : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.767/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006351.56
10310/07/2025GALBIATI LAURACompenso netto per Incarico TUTOR : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.829/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006151.30
10410/07/2025GUINEA MONTALVO MARIE LORENACompenso netto per Incarico TUTOR : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.869/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006177.08
10510/07/2025MARIANELLI MARIA VALERIACompenso netto per Incarico DOCENTE : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.766/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006347.34
10610/07/2025MARIANELLI MARIA VALERIACompenso netto per Incarico TUTOR : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.826/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006149.49
10710/07/2025MERCATANTE GIUSEPPECompenso netto per Incarico DOCENTE : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.870/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006416.46
10810/07/2025PALMIERO CARMELACompenso netto per Incarico DOCENTE : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.2955/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006351.56
10910/07/2025RIVA GAETANOCompenso netto per Incarico DOCENTE : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.899/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D230023100061054.66
11010/07/2025VEZZOLI MARZIACompenso netto per Incarico TUTOR : "Rivolti al futuro!" PNRR DM 65/2023- Prot.867/2025 Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-28924 C.U.P.: F24D23002310006151.30
11110/07/2025AMORELLI ROSALBACompenso netto per Incarico TUTOR : Percorsi di formazione sulla transizione digitale. PNRR DM 66/2023 - Prot.536/2025716.94
11210/07/2025FACCA' CRISTIANCompenso netto per Incarico TUTOR supporto attuazione del percorso di formazione del personale dal titolo DSA e disturbi del neurosviluppo: dalla lettura della diagnosi alla stesura del PDP PNRR - DM 66/2023 - Prot.n.2346/2024 del 2/5/2024212.44
11310/07/2025FORASTIERE MARIACompenso netto per Incarico  TUTOR Percorsi di formazione sulla transizione digitale PNRR  DM 66/2023 - Prot.n.538/2025215.08
11410/07/2025LATASSA ILARIOCompenso netto per Incarico docente esperto Percorso di formazione sulla transizione digitale Il favoloso momdo di Scratch PNRR DM 66/2023 - Prot.n. 394/2025 dal 13/2 al 7/5/2025651.49
11510/07/2025LATASSA ILARIOCompenso netto per Incarico docente esperto Percorso di formazione sulla transizione digitale Didattica con i Robot PNRR DM 66/2023 - Prot.n. 394/2025 dal 9 al 22/5/2025651.49
11610/07/2025MERCATANTE GIUSEPPECompenso netto per Incarico docente esperto laboratorio di formazione sul campo ( Corso di stampa 3D) PNRR DM 66/2023 - Prot.n. 528/20251800.79
11710/07/2025RIVA FLAVIOCompenso netto per Incarico docente Esperto corso  Didattica con i podcast e audio recording  PNRR DM 66/2023 - Prot.n. 559/2025762.28
11810/07/2025RIVA GAETANOCompenso netto per Incarico TUTOR CORSI: Didattica con i podcast e audio recording - Corso Google Workspace-Corso Google Sites -Corso Italiano L2 PNRR DM 66/2023 - Prot.n.533/2025393.39
11910/07/2025TODARO ANTONIOCompenso netto per Incarico docente ESPERTO Laboratori di formazione sul campo - Corso GWorkspace - Corso GSites - Canva e AI. PNRR DM 66/2023 - Prot.n.534/20251520.15
12010/07/2025TODARO ANTONIOCompenso netto per Incarico PNRR DM66 TUTOR per  percorso formativo Ottimizzazione della gestione amministrativa con i software AXIOS - Prot.n.417/2025211.82
12110/07/2025TODARO ANTONIOCompenso netto per Incarico TUTOR Laboratorio di formazione sul campo - Corso Stampa 3D - Edizione Scuola Secondaria di I grado. PNRR DM 66/2023 - Prot.n.535/2025211.82
12210/07/2025STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALESaldo fattura n.736/PA del 30/06/2025 Corsi per la sicurezza a.s.2024/2025 - Ordine n. 8 Prot.n.1543 del 3/3/2025950.00736/PA
12310/07/2025TECNOFFICE S.R.L.Saldo fattura n. 202500253/PA/1 del 30/06/2025 Acquisto da catalogo su MEPA - Ordine n. 8599479 del 13/06/2025 Prot.n.3791 - NOLEGGIO Kit: 11)NB i3 + 4) SMART GX65" + 4)MONITOR 27" + INSTALLAZIONE Transizione digitale per una scuola innovativa9610.00202500253/PA/1
12410/07/2025POSTE ITALIANE SPA Saldo fattura n.1025155309 del 07/07/2025 Spese postali mese di Maggio 2025- Conto di credito 30091261-001 130.331025155309
12507/08/2025INPDAP FONDO PENSIONIC.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compensi TUTOR e DOCENTI Progetto "Rivolti al futuro!" DM 65/2023 - impegni dal 152 al 1632721.17
12607/08/2025INPDAP FONDO CREDITOC.F. 93024440161 FONDO CREDITO su liquidazione compensi TUTOR e DOCENTI Progetto "Rivolti al futuro!" DM 65/2023 - impegni dal 152 al 16328.86
12707/08/2025REGIONE LOMBARDIAC.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compensi TUTOR e DOCENTI Progetto "Rivolti al futuro!" DM 65/2023 - impegni dal 152 al 163700.92
12807/08/2025ERARIO Dello StatoC.F. 93024440161 IRPEFsu liquidazione compensi TUTOR e DOCENTI Progetto "Rivolti al futuro!" DM 65/2023 - impegni dal 152 al 1632195.14
12907/08/2025REGIONE LOMBARDIAC.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compensi TUTOR e ESPERTI per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - impegni dal 115 al 121 668.46
13007/08/2025INPDAP FONDO PENSIONIC.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compensi TUTOR e ESPERTI per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - impegni dal 115 al 1212595.25
13107/08/2025ERARIO Dello StatoC.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compensi TUTOR e ESPERTI per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - impegni dal 115 al 121 2074.76
13207/08/2025INPDAP FONDO CREDITOC.F. 93024440161 FONDO CREDITO su liquidazione compensi TUTOR e ESPERTI per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - impegni dal 115 al 121 27.54
13307/08/2025INPDAP FONDO PENSIONIC.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso ESPERTO RIVA FLAVIO per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - 359.59
13407/08/2025INPDAP FONDO CREDITOC.F. 93024440161 FONDO CREDITO su liquidazione compenso ESPERTO RIVA FLAVIO per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - 3.81
13507/08/2025ERARIO Dello StatoC.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso ESPERTO RIVA FLAVIO per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - 227.69
13607/08/2025REGIONE LOMBARDIAC.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso ESPERTO RIVA FLAVIO per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - 92.62
13707/08/2025INPS Contributo DisoccupazioneC.F. 93024440161 INPS contributo Disoccupazione 1,61% su liquidazione compenso ESPERTO RIVA FLAVIO per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 - 17.54
13807/08/2025INPS Contributo DisoccupazioneC.F. 93024440161 INPS contributo Disoccupazione 1,61% liquidazione compensi Progetto "Rivolti al futuro!" DM 65/2023: GUINEA MONTALVO TUTOR (€.4,08) MARIANELLI (€.13,55) 17.63
13907/08/2025INPS Contributo DisoccupazioneC.F. 93024440161 contributo Disoccupazione 1,61% liquidazione TUTOR FACCA' C. PNRR - DM 66/2023 - Prot.n.2346/2024 - Importo arrotondato versamento contributo Pagamenti mese di Luglio 20254.83
14007/08/2025INPDAP FONDO PENSIONIC.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso TUTOR FACCA' C. supporto attuazione percorso formazione personale- DSA e disturbi del neurosviluppo: dalla lettura della diagnosi alla stesura del PDP PNRR - DM 66/2023 - Prot.n.2346/2024100.21
14107/08/2025INPDAP FONDO CREDITOC.F. 93024440161 F.C.su liquidazione compenso TUTOR FACCA' C. supporto attuazione percorso formazione personale- DSA e disturbi del neurosviluppo: dalla lettura della diagnosi alla stesura del PDP PNRR - DM 66/2023 - Prot.n.2346/20241.06
14207/08/2025ERARIO Dello StatoC.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso TUTOR FACCA' C. supporto attuazione percorso formazione personale- DSA e disturbi del neurosviluppo: dalla lettura della diagnosi alla stesura del PDP PNRR - DM 66/2023 - Prot.n.2346/202463.46
14307/08/2025REGIONE LOMBARDIAC.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso TUTOR FACCA' C. supporto attuazione percorso formazione personale- DSA e disturbi del neurosviluppo: dalla lettura della diagnosi alla stesura del PDP PNRR - DM 66/2023 - Prot.n.2346/202425.81
14407/08/2025INPDAP FONDO PENSIONIC.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compensi ESPERTO LATASSA Ilario per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 728.14
14507/08/2025INPDAP FONDO CREDITOC.F. 93024440161 FONDO CREDITO su liquidazione compensi ESPERTO LATASSA Ilario per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 7.72
14607/08/2025ERARIO Dello StatoC.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi ESPERTO LATASSA Ilario per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 701.61
14707/08/2025REGIONE LOMBARDIAC.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compensi ESPERTO LATASSA Ilario per Percorsi di formazione sulla transizione digitale DM 66/2023 187.55
14808/08/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura ditta TECNOFFICE SRL per Acquisto da catalogo su MEPA - Ordine n. 8599479 del 13/06/2025 Prot.n.3791 - NOLEGGIO Kit: 11)NB i3 + 4) SMART GX65" + 4)MONITOR 27" + INSTALLAZIONE Transizione digitale per una scuola innovativa2114.20202500253/PA/1
14908/08/2025ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUSSaldo fatt. 161/00 del 14/07/2025 Esperto percorso di orientamento rivolto ai genitori delle classi terze Progetto PNRR 1.4: STRATEGIE EDUCAZIONE DIFFUSA M4C1I1.4-2022-981-P-13731 CUP: F24D220034200061580.0000161/00
15008/08/2025ASSOCIAZIONE AGATHA' ONLUSSaldo fatt. 162/00 del 14/07/2025 Supporto educativo percorso di orientamento rivolto ai genitori delle classi terze Progetto PNRR 1.4: STRATEGIE EDUCAZIONE DIFFUSA M4C1I1.4-2022-981-P-13731 CUP: F24D22003420006632.0000162/00
15108/08/2025PROMOSAFE S.R.LSaldo fatt. 1004 del 31/07/2025 Acquisto carta per fotocopie formato A4 - A3 per l'IC - Ordine n. 31 - Prot.n. 4402 del 28/07/20251669.201004
15208/08/2025192226 - BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRLSaldo fatt. V3-17128 del 30/07/2025 Acquisto materiale di consumo e giochi per i plessi dell'IC -Ordine n. 28 del 27/06/2025 - Nr. Procedura 11714173236.78V3-17128
15308/08/2025 A.S.D. EXCELSIOR MULTISPORTIVA BASKIN BERGAMOSaldo fatt. 11 del 05/08/2025 Progetto BASKIN - Attività sportiva - Ordine n. 7 - Prot.n.1541 del 3/3/2025878.4011
15408/08/2025GAMMA UFFICIO SRLSaldo fatt. FPA 308/25 del 31/07/2025 Acquisto materiale di consumo per i cinque plessi Toner e cartucce per stampanti - Ordine n. 30 Prot.n.4367 del 23/07/20252279.50FPA 308/25
15508/08/2025ARETÈ COOPERATIVA SOCIALESaldo fatt. 1995 del 05/08/2025 Acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 459827.001995
15611/08/2025INPS Contributo DisoccupazioneC.F. 93024440161 INPS contributo Disoccupazione 1,61% liquidazione compensi Progetto "Rivolti al futuro!" DM 65/2023: MARIANELLI + 1 EURO ARROTONDAMENTO UNIEMENS1.00
15726/08/2025POSTE ITALIANE SPA Saldo fatt. n.1025189231 del 21/08/2025 Spese postali mese di Giugno 2025- Conto di credito 30091261-001 91.371025189231
15826/08/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n.1995 del 05-08-2025 ARETE' COOPERATIVA SOCIALE per acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 45982.701995
15926/08/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n. FPA 308/25 del 31/07/2025 ditta GAMMA UFFICIO per acquisto materiale di consumo per i cinque plessi Toner e cartucce per stampanti - Ordine n. 30 Prot.n.4367 del 23/07/2025501.49FPA 308/25
16026/08/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n. V3-17128 del 30/07/2025 ditta BORGIONE per Acquisto materiale di consumo e giochi per i plessi dell'IC - Ordine n. 28 del 27/06/2025 - Nr. Procedura 1171417712.09V3-17128
16126/08/2025ERARIO Dello StatoIVA su liquidazione fattura n.1004 del 31/07/2025 ditta PROMOSAFE SRL per acquisto carta per fotocopie formato A4 - A3 per l'IC - Ordine n. 31 - Prot.n. 4402 del 28/07/2025367.221004


 

NUMERODATADESCRIZIONECREDITOREIMPORTOASSOCIATO A FATTURA
16204/10/2025Pagamento fattura n. 72 PIA del 01.09.2025 Acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 45983615433 - ARETÈ COOPERATIVA SOCIALE 8.73 € 72 PIA
16304/10/2025Pagamento fattura n. 00308/21 del 16.09.2025 CONVENZIONE realizzazione azioni Ampliamento Offerta Formativa previste nei progetti di prevenzione disagio a scuola e di Ed. Salute A.S. 2024/25 -Prot.5012 del 01/10/24192307 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE-ONLUS - 7,400.00 € 00308/21
16404/10/2025Pagamento Fattura n. 00309/21 del 16.09.2025 Integrazione delle attività previste nella convenzione per la realizzazione del Progetto Prevenzione del Disagio A Scuola - Sportello ascolto Psicologico - A.S.2024/25 - Prot.n.2434 del 08/04/2025192307 - FONDAZIONE ANGELO CUSTODE-ONLUS - 1,200.00 € 00309/21
16504/10/2025Pagamento Fattura n. 177/PA del 16.09.2025 Acquisto materiale di cancelleria per i cinque plessi - Ordine n. 27 del 26/06/2025 Prot.n. 4061 del 26/06/2025192248 - L. UBIALI CARTOLERIA 5,569.85 € 177/PA
16610/10/2025Compenso netto Docente esperto attuazione modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 Progetto Insieme per il benessere sociale Prot.7029 dell'11/12/20243367244 - CHECCHIA FRANCESCA 2,214.08 €
16710/10/2025Docente TUTOR per attuazione del modulo n. 39871 imparare insieme secondaria Zingonia 60 previsto dal progetto Insieme per il benessere sociale Prot.n.7135 del 13/12/20243800688 - GIAMBARTOLOMEI ELISA 948.89 €
16810/10/2025Compenso netto per Incarico D.P.O. Responsabile della protezione dei dati) Regolamento 679/2016 G.D.P.R. - Prot.n.6521 del 25/11/20243700508 - RIZZO COSIMO 390.23 €
16910/10/2025Compenso netto per Incarico Referente di istituto per la sicurezza a.s.2024/25 Prot.n. 2684 del 18/04/20252130526 - AGOSTI BARBARA 471.32 €
17028/10/2025Progetto Insieme per il benessere sociale - Programma Nazionale Scuola e competenze 2021-2027 - Prot.n.6839 del 4/12/2024 - Trattativa diretta n. 4888591- Pagamento Fattura n. 388/PA3881312 - ALCHIMIA COOPERATIVA SOCIALE 20,000.00 € 000388/PA
17129/10/2025IVA su liquidazione fattura ARETE' COOPERATIVA SOCIALE per acquisto materiale per Progetto orti: n. 650 piantine - 50kg concime organico - 14 sacchi da 70 lt di Ammendante Ordine n. 28 Prot.n. 4598769298 - ERARIO Dello Stato 0.87 € 72 PIA
17229/10/2025IVA su liquidazione fattura ditta L.UBIALI per acquisto materiale di cancelleria per i cinque plessi - Ordine n. 27 del 26/06/2025 Prot.n. 4061 del 26/06/2025 769298 - ERARIO Dello Stato 1,225.37 € 177/PA
17329/10/2025IVA su liquidazione Fatt. Coop. ALCHIMIA Progetto Insieme per il benessere sociale - Progr. Nazionale Scuola e competenze 2021-2027 - Prot.n.6839 del 4/12/2024 - Trattativa diretta n. 488859769298 - ERARIO Dello Stato 1,000.00 € 000388/PA
17403/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa CHECCHIA F. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 Prot.7029 dell'11/12/2024769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 1,044.46 €
17503/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa GIAMBARTOLOMEI E. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 -Prot.n.7135 del 13/12/2024769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 447.63 €
17603/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP carico dipendente/amministrazione su Compenso per Incarico a Docente esterno D.P.O. RIZZO COSIMO Prot.n.6521 del 25/11/2024769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 248.69 €
17703/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Incarico docente AGOSTI Barbara referente di istituto per la sicurezza Prot.n. 2684 del 18/04/2025769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 222.34 €
17803/11/2025C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa CHECCHIA F. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 Prot.7029 dell'11/12/2024769300 - INPDAP FONDO CREDITO 11.08 €
17903/11/2025C.F. 93024440161 FONDO CREDITO su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa GIAMBARTOLOMEI E. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 -Prot.n.7135 del 13/12/2024 769300 - INPDAP FONDO CREDITO 4.75 €
18003/11/2025C.F. 93024440161 Contributo FONDO CREDITO su Compenso per Incarico a Docente esterno D.P.O. RIZZO COSIMO Prot.n.6521 del 25/11/2024769300 - INPDAP FONDO CREDITO 2.64 €
18103/11/2025C.F. 93024440161 FONDO CREDITO su liquidazione compenso Incarico docente AGOSTI Barbara referente di istituto per la sicurezza Prot.n. 2684 del 18/04/2025769300 - INPDAP FONDO CREDITO 2.36 €
18203/11/2025C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa CHECCHIA F. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 Prot.7029 dell'11/12/2024769298 - ERARIO Dello Stato 661.35 €
18303/11/2025C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa GIAMBARTOLOMEI E. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 -Prot.n.7135 del 13/12/2024 769298 - ERARIO Dello Stato 283.43 €
18403/11/2025C.F. 93024440161 IRPEF su Compenso per Incarico a Docente esterno D.P.O. RIZZO COSIMO Prot.n.6521 del 25/11/2024769298 - ERARIO Dello Stato 294.39 €
18503/11/2025C.F. 93024440161 IRPEF su liquidazione compenso Incarico docente AGOSTI Barbara referente di istituto per la sicurezza Prot.n. 2684 del 18/04/2025769298 - ERARIO Dello Stato 140.78 €
18603/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa CHECCHIA F. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 Prot.7029 dell'11/12/2024192219 - REGIONE LOMBARDIA 269.03 €
18703/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Incarico Prof. ssa GIAMBARTOLOMEI E. progetto Insieme per il benessere sociale - Modulo n. 39871 Imparare insieme secondaria Zingonia 60 -Prot.n.7135 del 13/12/2024 192219 - REGIONE LOMBARDIA 115.30 €
18803/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su Compenso per Incarico a Docente esterno D.P.O. RIZZO COSIMO Prot.n.6521 del 25/11/2024192255 - REGIONE PUGLIA 64.05 €
18903/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Incarico docente AGOSTI Barbara referente di istituto per la sicurezza Prot.n. 2684 del 18/04/2025192219 - REGIONE LOMBARDIA 57.27 €
19004/11/2025Spese Postali mese di Agosto 2025 - Conti di credito 30091261-001 2355604 - POSTE ITALIANE SPA 5.92 € 1025231839
19104/11/2025Quota adesione RETE S.O.S Anno 2026 BGIC88600L I.C Verdellino 2140732 - ASSOCIAZIONE RETE S:O.S 200.00 €
19205/11/2025Spese Postali Mese di Settembre 2025 - Conto di credito 30091261-0012355604 - POSTE ITALIANE SPA 19.39 € 1025246822
19307/11/2025Compenso netto Docente Prof.ssa Palmiero Carmela Coordinatore Team per la prevenzione della dispersione scolastica 1896570 - PALMIERO CARMELA 1,210.42 €
19407/11/2025Compenso netto Docente Prof. Riva Gaetano componente del Team per la prevenzione della dispersione scolastica 3605641 - RIVA GAETANO 756.52 €
19507/11/2025Compenso netto Docente Prof.ssa Checchia Francesca Componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica 3367244 - CHECCHIA FRANCESCA 756.52 €
19607/11/2025Compenso netto Docente Prof. Randazzo Antonino Componente Team per la dispersione scolastica 3800932 - RANDAZZO ANTONINO 756.52 €
19707/11/2025Compenso Netto Docente Prof.ssa Passoni Elisa Componente Team per la dispersione scolastica 3784490 - PASSONI ELISA 896.18 €
19811/11/2025Incarico R.S.P.P. Periodo: 01/11/2024-31/10/2025 - Fattura numero documento 988/PA664135 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE 532.79 € 988/PA
19911/11/2025Acquisto materiale per educazione fisica per la scuola secondaria - MEPA 8649662 - Ordine n. 29 - prot.n.4366 del 23/07/2025- Fattura prot. n. 6936 del 10-11-2025 3988462 - COMETAX S.R.L. 362.44 € 3516
20011/11/2025Formazione Aggiornamento per RLS - AG.I.COM ASrl- Decisione a Contrarre n.6132 del 14-10-2025 Fattura numero documento 1059 Protocollo 6896 del 08-11-2025664135 - STUDIO AG.I.COM. S.R.L UNIPERSONALE 150.00 € 1059/PA
20111/11/2025Anticipazione Fondo Minute Spese4008149 - ACANFORA GIOVANNA 200.00 €
20214/11/2025Compenso netto Prof. Riva Gaetano Docente/esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"3605641 - RIVA GAETANO 703.11 €
20314/11/2025Compenso netto prof.ssa Palmiero Carmela Tutor per il supporto all'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari " 1896570 - PALMIERO CARMELA 703.11 €
20414/11/2025Compenso netto Prof.ssa Checchia Francesca Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"3367244 - CHECCHIA FRANCESCA 302.61 €
20514/11/2025Compenso netto Prof. Randazzo Antonino Tutor Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari "3800932 - RANDAZZO ANTONINO 703.11 €
20614/11/2025Compenso netto Prof. Randazzo Antonino Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"3800932 - RANDAZZO ANTONINO 302.61 €
20714/11/2025Compenso netto Prof. Pilade Giusy Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"3800718 - PILADE GIUSY 302.61 €
20814/11/2025Compenso netto Prof. Russo Valeria Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"3800724 - RUSSO VALERIA 832.92 €
20914/11/2025Compenso Netto Prof.ssa Cagnoli Laura Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"4023273 - CAGNOLI LAURA 358.47 €
21020/11/2025Compenso Netto Prof. Randazzo Antonino - Compenso Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento"3800932 - RANDAZZO ANTONINO 373.81 €
21120/11/2025Compenso netto Prof.ssa Pilade Giusy - Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento"3800718 - PILADE GIUSY 373.81 €
21220/11/2025Compenso netto Prof.ssa Vezzoli Marzia - Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento "3784499 - VEZZOLI MARZIA 373.81 €
21320/11/2025Compenso netto Prof. Giaquinto Silvestro - Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento "3942282 - GIAQUINTO SILVESTRO 373.81 €
21420/11/2025Compenso Netto Prof.ssa Checchia Francesca - Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento"3367244 - CHECCHIA FRANCESCA 527.33 €
21520/11/2025Compenso netto Prof.ssa Lento Francesca - Docente/Esperto per l'attuazione dei"Percorsi di potenziamento delle competenze di base , di motivazione e accompagnamento"3800694 - LENTO FRANCESCA 624.69 €
21620/11/2025Compenso Netto Prof.ssa Coscarelli Dora - Docente/Esperto per l'attuazione dei" Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento"3800677 - COSCARELLI DORA 527.33 €
21725/11/2025Polizza n. 203278440 - Assicurazione Infortuni, RC, assistenza legale - alunni n. 646 - Anno scolastico 25-26 3690701 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 5,491.00 € 3002001945
21825/11/2025Polizza n. 203278440 - Assicurazione Infortuni, RC, assistenza legale - Personale n. 85- Anno scolastico 25-263690701 - NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI SPA 722.50 € 3002001946
21925/11/2025Servizio di Realizzazione del sito web istituzionale della scuola - Prot. n. 0000546 del 30-01-2024 4029994 - ROSSELLI SANTE CLAUDIO 7,301.00 € 19_2025
22028/11/2025IVA su liquidazione fattura ditta COMETAX SRL per acquisto materiale per educazione fisica per la scuola secondaria - MEPA 8649662 - Ordine n. 29 - prot.n.4366 del 23/07/2025769298 - ERARIO Dello Stato 79.74 € 3516
22128/11/2025IVA su liquidazione fattura ditta Studio AGICOM per Incarico R.S.P.P. Periodo: 01/11/2024-31/10/2025 769298 - ERARIO Dello Stato 117.21 € 988/PA
22228/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso netto Prof. Riva Gaetano Componente Team per la prevenzione della dispersione scolastica 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 422.76 €
22328/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Palmiero Carmela Coordinatore Team per la prevenzione della dispersione scolastica 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 676.41 €
22428/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Componente Team per la dispersione scolastica 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 422.76 €
22528/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Componente Team per la dispersione scolastica 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 422.76 €
22628/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Passoni Elisa Componente Team per la dispersione scolastica 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 422.76 €
22728/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof. Riva Gaetano Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 392.91 €
22828/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Palmiero Carmela Tutor per il supporto all'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 392.91 €
22928/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 169.10 €
23028/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 392.91 €
23128/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof. Randazzo Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari " 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 169.10 €
23228/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof. Pilade Giusy Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 169.10 €
23328/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Russo Valeria Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 392.91 €
23428/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Cagnoli Laura Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 169.10 €
23528/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso netto Prof. Randazzo Antonino Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" 769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 208.88 €
23628/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Pilade Giusy Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento"769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 208.88 €
23728/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Vezzoli Marzia D0cente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento"769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 208.88 €
23828/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof. Giaquinto Silvestro Docente /Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento"769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 208.88 €
23928/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso incarico Prof.ssa Checchia Francesca Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento"769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 294.69 €
24028/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso incarico Prof.ssa Lento Francesca - Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento"769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 294.69 €
24128/11/2025C.F. 93024440161 INPDAP su liquidazione compenso Prof.ssa Coscarelli Dora Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento"769301 - INPDAP FONDO PENSIONI 294.69 €
24228/11/2025C.F 93024440161 F.C su liquidazione compenso Docente Riva Gaetano Componente del Team per la prevenzione della dispersione scolastica 769300 - INPDAP FONDO CREDITO 4.48 €
24328/11/2025C.F 93024440161 F.C su liquidazione compenso Prof.ssa Palmiero Carmela Coordinatore Team per la prevenzione della dispersione scolastica 769300 - INPDAP FONDO CREDITO 7.17 €
24428/11/2025C.F. 93024440161 F.C. su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Componente Team per la dispersione scolastica 769300 - INPDAP FONDO CREDITO 4.48 €
24528/11/2025C.F. 93024440161 F.C su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Componente Team per la dispersione scolastica 769300 - INPDAP FONDO CREDITO 4.48 €
24628/11/2025C.F. 93024440161 F.C su liquidazione compenso Prof. ssa Passoni Elisa Componente Team per la dispersione scolastica 769300 - INPDAP FONDO CREDITO 4.48 €
24728/11/2025C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Riva Gaetano Docente/esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769300 - INPDAP FONDO CREDITO 4.17 €
24828/11/2025C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof.ssa Palmiero Carmela Tutor per il supporto all'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769300 - INPDAP FONDO CREDITO 4.17 €
24928/11/2025C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769300 - INPDAP FONDO CREDITO 1.79 €
25028/11/2025C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Docente /Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co- curricolari"769300 - INPDAP FONDO CREDITO 4.17 €
25128/11/2025C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari " 769300 - INPDAP FONDO CREDITO 1.79 €
25228/11/2025C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Pilade Giusy Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769300 - INPDAP FONDO CREDITO 1.79 €
25328/11/2025C.F. 930244440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Russo Valeria Docente/esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769300 - INPDAP FONDO CREDITO 4.17 €
25428/11/2025C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof.ssa Cagnoli Laura Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769300 - INPDAP FONDO CREDITO 1.79 €
25528/11/2025C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di Mentoring e Orientamento "769300 - INPDAP FONDO CREDITO 2.22 €
25628/11/2025C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof.ssa Pilade Giusy Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento"769300 - INPDAP FONDO CREDITO 2.22 €
25728/11/2025C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof.ssa Vezzoli Marzia Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento"769300 - INPDAP FONDO CREDITO 2.22 €
25828/11/2025C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Giaquinto Silvestro Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento"769300 - INPDAP FONDO CREDITO 2.22 €
25928/11/2025C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base , di motivazione e accompagnamento"769300 - INPDAP FONDO CREDITO 3.13 €
26028/11/2025C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof. Lento Francesca Docente/Esperto per l'attuazione dei" Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento"769300 - INPDAP FONDO CREDITO 3.13 €
26128/11/2025C.F. 93024440161 Fondo Credito su liquidazione compenso Prof.ssa Coscarelli Dora Docente/Esperto per l'attuazione dei" Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento"769300 - INPDAP FONDO CREDITO 3.13 €
26228/11/2025C.F 93024440161 Erariali su liquidazione compenso Docente Riva Gaetano Componente del Team per la prevenzione della dispersione scolastica 769298 - ERARIO Dello Stato 407.35 €
26328/11/2025C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi Prof.ssa Palmiero Carmela Coordinatore Team per la prevenzione della dispersione scolastica 769298 - ERARIO Dello Stato 651.77 €
26428/11/2025C.F. 93024440161 Erariali su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Componente Team per la dispersione scolastica 769298 - ERARIO Dello Stato 407.35 €
26528/11/2025C.F. 93024440161 Erariali su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Componente Team per la dispersione scolastica 769298 - ERARIO Dello Stato 407.35 €
26628/11/2025C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso Prof.ssa Passoni Elisa Componente Team per la dispersione scolastica 769298 - ERARIO Dello Stato 267.69 €
26728/11/2025C.F. 93024440161 Erariali su liquidazione Compenso Prof. Riva Gaetano D0cente/esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769298 - ERARIO Dello Stato 378.60 €
26828/11/2025C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso Prof.ssa Palmiero Carmela Tutor per il supporto all'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769298 - ERARIO Dello Stato 378.60 €
26928/11/2025C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769298 - ERARIO Dello Stato 162.94 €
27028/11/2025C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769298 - ERARIO Dello Stato 378.60 €
27128/11/2025C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi Prof. Randazzo Antonino Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769298 - ERARIO Dello Stato 162.94 €
27228/11/2025C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso Prof. Pilade Giusy Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769298 - ERARIO Dello Stato 162.94 €
27328/11/2025C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi Prof. Russo Valeria Docente/Esperto per l'attuazione dei percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"769298 - ERARIO Dello Stato 248.79 €
27428/11/2025C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso Prof.ssa Cagnoli Laura Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" 769298 - ERARIO Dello Stato 107.08 €
27528/11/2025C.F. 93024440161 Erariali su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino - Docente Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" 769298 - ERARIO Dello Stato 201.28 €
27628/11/2025C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi Prof.ssa Pilade Giusy Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento"769298 - ERARIO Dello Stato 201.28 €
27728/11/2025C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compenso Prof.ssa Vezzoli Marzia Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento"769298 - ERARIO Dello Stato 201.28 €
27828/11/2025C.F. 93024440161 Erariali su liquidazione compenso Prof. Giaquinto Silvestro Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei " Percorsi di mentoring e orientamento"769298 - ERARIO Dello Stato 201.28 €
27928/11/2025C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi Prof.ssa Checchia Francesca Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento"769298 - ERARIO Dello Stato 283.95 €
28028/11/2025C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi Prof.ssa Lento Francesca Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento"769298 - ERARIO Dello Stato 186.59 €
28128/11/2025C.F. 93024440161 ERARIALI su liquidazione compensi Prof.ssa Coscarelli Dora Docente/Esperto per l'attuazione dei" Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento"769298 - ERARIO Dello Stato 283.95 €
28228/11/2025C.F 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Docente Riva Gaetano Componente del Team per la prevenzione della dispersione scolastica 192219 - REGIONE LOMBARDIA 108.89 €
28328/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Palmiero Carmela Coordinatore Team per la prevenzione della dispersione scolastica 192219 - REGIONE LOMBARDIA 174.23 €
28428/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Componente Team per la dispersione scolastica 192219 - REGIONE LOMBARDIA 108.89 €
28528/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Componente Team per la dispersione scolastica 192219 - REGIONE LOMBARDIA 108.89 €
28628/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Elisa Passoni Componente Team per la dispersione scolastica 192219 - REGIONE LOMBARDIA 108.89 €
28728/11/2025C.F. 93024440161 Irap su liquidazione compenso Prof. Riva Gaetano Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari" 192219 - REGIONE LOMBARDIA 101.21 €
28828/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Palmiero Carmela Tutor per il supporto all'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari "192219 - REGIONE LOMBARDIA 101.21 €
28928/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"192219 - REGIONE LOMBARDIA 43.56 €
29028/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"192219 - REGIONE LOMBARDIA 101.21 €
29128/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"192219 - REGIONE LOMBARDIA 43.56 €
29228/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof. Pilade Giusy Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"192219 - REGIONE LOMBARDIA 43.56 €
29328/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Russo Valeria Docente/esperto per l'attuazione dei percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"192219 - REGIONE LOMBARDIA 101.21 €
29428/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Cagnoli Laura Tutor per l'attuazione dei "Percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari"192219 - REGIONE LOMBARDIA 43.56 €
29528/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof. Randazzo Antonino - Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento" 192219 - REGIONE LOMBARDIA 53.81 €
29628/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Pilade Giusy Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "percorsi di mentoring e orientamento"192219 - REGIONE LOMBARDIA 53.81 €
29728/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Vezzoli Marzia Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento"192219 - REGIONE LOMBARDIA 53.81 €
29828/11/2025C.F.93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof. Giaquinto Silvestro Docente/Esperto Mentor per l'attuazione dei "Percorsi di mentoring e orientamento"192219 - REGIONE LOMBARDIA 53.81 €
29928/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Checchia Francesca Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base , di motivazione e accompagnamento"192219 - REGIONE LOMBARDIA 75.90 €
30028/11/2025C.F. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Lento Francesca Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento"192219 - REGIONE LOMBARDIA 75.90 €
30128/11/2025C.f. 93024440161 IRAP su liquidazione compenso Prof.ssa Coscarelli Dora Docente/Esperto per l'attuazione dei "Percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento "192219 - REGIONE LOMBARDIA 75.90 €
30203/12/2025Progetto Giada " Una classe per un ambito + laboratori" - Ordine n. 33 - Prot. n. 7299 del 21-11-2025947934 - EDIZIONI Centro Studi ERICKSON 307.38 € 0/1915
30309/12/2025N. 65 Libri : Prove Zero , prove collettive di lettura e scrittura - Quaderno allievo - Ordine n. 8797564 - Prot. 6859/2025 4026823 - MUSYE SRL 463.12 € 2025800269
30412/12/2025Spese postali mese di ottobre 2025 - Conto di credito 30091261-0012355604 - POSTE ITALIANE SPA 693.77 € 1025268905
30512/12/2025Acquisto di stampati e cancelleria per l'ufficio di segreteria - Decisione a contrarre Prot. n. 7193 del 19 novembre 2025 192232 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 833.54 € 9173/FVIAC
30612/12/2025Pagamento Bollo per corso antincendio presso Vigili del Fuoco docente Gloria Pecora4008149 - ACANFORA GIOVANNA 16.00 €
30712/12/2025Pagamento Bollo per corso antincendio presso Vigili del Fuoco docente Lo Buglio Giuseppe4008149 - ACANFORA GIOVANNA 16.00 €
30812/12/2025Pagamento Bollo per corso antincendio presso Vigili del Fuoco ATA Paola Invernizzi4008149 - ACANFORA GIOVANNA 16.00 €
30912/12/2025Acquisto materiale per laboratorio scuola PIL primaria di Zingonia docente Agosti Barbara4008149 - ACANFORA GIOVANNA 34.85 €
31012/12/2025Acquisto cuscinetto di ricambio per lavatrice infanzia di Verdellino4008149 - ACANFORA GIOVANNA 20.00 €
31112/12/2025Acquisto resistenza di ricambio per lavatrice infanzia di Verdellino4008149 - ACANFORA GIOVANNA 29.00 €
31212/12/2025Acquisto prodotti Laboratorio di Cucina per Halloween 2025 - Scontrino n. 0261 - Prof.ssa Elisa Passoni 4008149 - ACANFORA GIOVANNA 26.48 €
31312/12/2025Acquisto prodotti alimentari per Laboratorio scuola Pil Primaria di Zingonia docente Mercuri Maria Vittoria 4008149 - ACANFORA GIOVANNA 37.90 €
31412/12/2025Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto E.F. 20252672528 - INTESA SAN PAOLO SPA 975.00 €
31515/12/2025IVA su liquidazione fattura per acquisto di stampati e cancelleria - Decisione a contrarre Prot. n. 7193 del 19 novembre 2025 769298 - ERARIO Dello Stato 183.38 € 9173/FVIAC
31615/12/2025IVA - Progetto Giada " Una classe per un ambito + laboratori" Ordine n. 33/2025 Prot. N. 7299 del 21-11-2025 769298 - ERARIO Dello Stato 67.62 € 0/1915

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